审计专题汇总
岗位职责:
1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。
2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。
3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。
4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。
5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。
6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。
7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。
8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
任职要求:
一、造价方向
1.工民建、造价相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业预结算及审计相关工作经验;
2.能够独立审核工程成本造价、工程预、决算;
3.熟练掌握广联达造价软件、具有识图能力;
4.熟悉施工现场环境,了解洽商、变更、现场签证相关流程;
5.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、高度责任心、敬业精神。
二、财务方向
1.财务管理、审计相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业审计、成本会计工作经验;
2.能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据;
3.熟练操作办公、财务等软件(ERP、金蝶、SAP等财务软件)
4.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
职位描述:
1、按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门、门店日常执行结果;
2、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告;并负责跟踪审计问题的整改情况;
3、协助部门主管完善、优化公司的内控体系和运作流程;
4、了解并熟悉公司内部的内控流程、财务制度和POS系统;
5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计或财务相关专业,专科及以上学历;
2、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
3、工作主动性强,能够按时按质完成审计工作;
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、 负责拟制六十所审计工作计划,完成六十所下达的审计工作项目。
2 、负责拟制六十所内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证六十所各部门、各分公司规范运作。
3 、拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度
任职要求:
1、根据审计法、会计法等相关制度,对六十所的财务收支、年度财报表进行内部审计。
2、负责监督、检查六十所内部控制制度的执行情况。
3、负责对六十所资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。
4、负责对六十所的主要行政领导进行离任经济责任审计。
5、负责对六十所的经济活动进行监督。
6、负责对六十所指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。
7、负责汇总审计信息、统计报表,通报审计工作的情况和存在的问题
岗位职责:
1、负责公司相关财务管理;
2、组织实施公司内部审计工作;
3、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计、审计等经济类相关专业,大学本科及以上;
2、中级会计职称及以上,35岁以下;
3、三年以上工程类公司财务总账经验或五年以上工程类公司成本管理、预算管理等经验;
4、熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;
5、熟悉公司财务核算和财务管理业务;
6、精通工程项目会计核算,能够全程监管工程项目的招投标、工程施工及工程决算等各环节的财务相关工作。
7、精通编制会计报表和财务分析;
8、工作认真负责,沟通协调能力强,能适应较高强度的工作。
岗位职责:
1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。
编写内部审计计划和方案;负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。
2、按照公司规定的内部控制流程和财务制度,监督及跟踪各部门日常执行结果。
3、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。
4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。
5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。
6、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。
7、管理层临时交办的其他工作。
任职要求:
1、 性别不限,本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业,中级审计师或中级会计师资格。
2、 5年以上工作经验,其中2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过上市公司的内部合规控制及控制框架的建立。
3、 精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。
4、 具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。
5、 熟练使用金蝶、用友、Oracle、SAP、office等软件;具备较强的公文写作能力和口头表达能力。
6、 具备良好的英语听说读写能力,能适应出差。
7、 有从事证券实盘操作经验和审计部门或会计师事务所、律师事务的工作经验的优先考虑。
岗位职责:
1、协助项目负责人对公司内部进行审计,对审计过程中发现的问题提出改进意见,并进行跟踪处理。
2、实施具体审计业务,对审计结果出具客观公正的审计报告
审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作
任职要求:
1、会计、审计等相关专业,大专以上学历,三年以上从事会计、审计工作经验。
2、持有会计中级职称或相关执业资格证书
3、具有工作积极性、主动性、工作踏实,认真负责,良好的沟通协调能力和团队协作精神,有责任心和毅力、
4、文字表达能力好,执行力强。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历;
2、1年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力;
7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。
岗位职责:
1.负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2.协助审计主管编写内部审计计划;
3.规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
5.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据。
任职要求:
1.审计专业全日制本科及以上学历;
2.具有财会、审计等相关工作经验2年以上者优先;
3.精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5.诚实守信、工作严谨认真,具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
岗位职责:
1、协助董事长建立健全集团公司内部审计体系;
2、组织实施集团公司内财务、项目、内控流程等审计,并出具审计报告;
3、负责集团公司所有财务规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作;
4、熟悉和掌握集团公司财务及审计情况,及时向董事长反映并提出建议和意见;
任职要求:
1、25-45岁,熟悉财务管理流程,本科及以上学历,审计、财务、工商管理等相关专业优先;
2、严谨细致,思路清晰,熟悉商务接待工作,能承受一定的工作压力;
3、良好的组织、协调、沟通能力,执行力强;
4、具备较强的交往能力,工作有条理,细致、认真、有责任心,办事严谨;
工作职责:
1.每月与分中心核对销售收入,发放付款通知书,
2.审核分中心成本费用支出的合规性,
3.每月针对分中心的销售收入的完整性进行实地审计,
4.编制实地审计底稿,出具实地审计报告,整理归档审计资料,
5.每月对分中心财务进行远程财务培训,
6.每周对全国销售收入进行统计分析,
7.上级领导交代的其他工作事项。
任职要求:
1.会计、审计等相关专业,本科以上学历,
2.一年以上财务或者审计相关工作经历,
3.为人正直,忠厚,有较高的职业道德和素养,较强的原则性,
4.较强的沟通能力,敏锐的观察力、洞察力和判断力,
5.可接受每月大概7天左右的外地出差。
招聘单位:英利集团有限公司(总部)
岗位职责:
1、负责编制审计工作底稿;
2、负责编制审计报告;
3、参与经营效益和管理绩效审计;
4、参与内控制度的健全性、合理性及实施有效性审计;
5、参与特殊事项的专项审计和负责人的离任审计;
6、法律法规规定和集团权力机构要求办理的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计专业;
2、具有相关的审计工作能力,了解相关法律法规;
3、工作细致、严谨、具有较强的工作热情和责任感;
4、有较好的书面表达和沟通能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理临时交办的其他任务。
任职要求:
1、本科以上学历,财务管理内专业毕业;
2、有5年以上同职岗位工作经验,其中3年以上会计师事务所审计经验;
3、敬业,原则性强。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求1、参与筛选项目
参加项目筛选,针对项目风险情况做好整体把握,针对项目管理层面提出切实可行措施。
2、项目尽调审计
2.1 针对项目进行实施尽调审计,核对项目公司相关财务信息和财务状况。
2.2审计后,提出项目情况概述及项目是否可可行的审计意见,形成《项目尽调报告》,并上报部门负责人。
3、 项目放款后管理工作
3.1 负责项目公司支出、用印的审批及协调工作;
3.2 审核报送项目监管数据表和月度监管报告;
3.3 监管项目未完重大事项的办理进程并记载重大事项;
3.4 监管项目进行中包括资金运用情况、还款来源变动情况、施工进度情况等。
审计师发现实际情况与签订协议及尽调报告存在重大差异时,及时上报业务部门和投资部门的负责人。
3.5 风险预警
审计师根据月度项目数据表和月度情况报告,结合尽调报告和签订协议每月对项目的风险进行分析并形成风险分析。分析风险主要在资金的使用情况、销售状况、项目公司的经营状况等几方面进行。
3.6 项目管理资料和档案的管理
在进行日常审批时应做好审批登记,支出审批按照协议的类别做好分类登记和统计,有特殊情况需备注;销售用印做出统计,并统计出销售额和回款情况;对于协议中应有销售收入资金流入部分,如果实际流入和预测相差较大,应提示风险;项目管理过程中发生的特殊事项、非常规事项做好大事记录。
3.7贷款业务实地专项贷后检查
(1)定期贷后检查,原则上严格执行每季度进行实地贷后检查,检查内容:
① 与相关人员进行沟通项目情况,项目实际控制人、相关涉及的政府部门及银行等。主要定期了解实际控制人对于项目的未来计划、现状的想法思路;
② 审核项目情况。检查期间的销售情况,及回款情况,与项目方财务及数据进行核对;
③项目的抵质押物状况。若有抵质押物的需要对抵质押物的现状、价值变动、权属变动等情况进行检查;
④项目对外或有负债情况。根据项目公司的财务状况及销售状况,检查企业对外是否产生或有负债;
⑤目前项目风险分析及进展建议。针对本次实地检查的内容进行汇总分析,对于风险进行提示,并对于后期的项目进展情况提出行之有效的建议。
岗位职责:
1、负责对集团内部及各基地事业部的财务内部审计工作;
2、发现问题,提出解决意见并追踪落实
任职资格:
1、有审计工作经验;
2、中级会计师从业资格证或者审计师从业资格证;
2、偶尔能出差;
3、工作效率高,能承受压力。
岗位职责:主要负责受上级单位(国资委、集团等)委托,对本企业进行的经济责任审计工作。
任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务管理、会计相关专业。
2、长期从事经济责任审计、专项审计工作,具有相关工作经验。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求