审计经理专题汇总
岗位职责:
1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护集团内部审计制度,制定涉及财务作业的标准流程:制定集团核算制度,建立费用分类标准、建立成本核算和会计核算方法,加强内部控制流程。
2、编制年度审计计划,协调实施,编制年度审计工作总结;
3、定期对集团各项目进行审计,制定审计计划和审计预算,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量;通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;
4、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实。
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6、完成领导分配的其他任务。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,熟悉集团公司的内部控制体系;有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、3年以上审计或者风险控制经验,并在集团公司独立负责过具体审计项目,有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、良好的决策能力、计划于执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力;
5、正直良好的职业道德和团队协作精神。
6、可适应出差。
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此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
岗位职责
1、在集团公司审计总监领导下,建立健全集团内审工作制度和工作流程。
2、执行集团内审制度和流程,监督集团内公司财务收支、经营管理、控制企业风险水平。
3、配合外部审计部门的审计工作。
4、对集团内公司各部门进行专项财务经营管理检查,提出检查报告书和处理意见,同时做好集团公司和各子公司年度经营目标完成情况的考核评估。
5、对集团公司和各子公司财务部日常业务进行财务监督。
任职要求
1、大学本科以上学历,会计、审计、财务、或相关专业毕业。
2、会计师事务所3年以上审计相关工作经验。
3、具有企业集团内审工作经验者优先。
4、熟悉制造业企业财务会计制度及公司内部审计工作、沟通能力强、 工作严谨细致。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求职位描述: 在方正集团审计部的领导下,独立带团队执行管理审计项目;
岗位职责:
管理审计项目指:对所属公司运营管理、绩效情况进行审计;对离职高管人员进行离任审计,以及其他专项审计等。
1、按照审计部门的要求,执行年度审计计划;
2、负责制订审计方案,并按照审计方案,对下属公司的财务收支及有关经济活动的进行审计;
3、对下属公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、对下属公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议;
5、独立撰写内部审计报告 ;
6、跟踪被审计单位整改措施落实情况;
任职条件:
1、学历要求:全日制统招本科
2、专业要求:金融、会计、审计或经济管理等相关专业 ;
3、年龄要求:25-35
4、工作经验:具有3年以上审计工作经验;
5、执业资格:具有注册会计师、注册内审师执业资格优先。
岗位职责
1、检查内部管理制度及内控流程的执行情况并对其提出管理建议。
2、拟定审计项目工作方案和调察提纲。
3、按审计目标收集和整理审计证据。
4、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。
5、编制审计工作底稿。
6、提出审计报告,提交上级或委托单位。
7、建立审计档案,并做好内部审计报告等有关资料的整理归档和保管工作。
8、同业务部门及工作人员保持有效的工作关系。
任职要求
1、本科以上学历,审计、财务、税务或相关专业。
2、丰富的财务、会计、税务专业知识。
3、有从事企业集团财务管理和税收筹划以及会计事务所审计报告从业经验者优先。
4、5年以上财务、审计、税务、投资从业经历。
5、具有良好的职业操守,工作踏实认真,有事业心和责任感强。
6、注册会计师、注册税务师优先考虑。
7、具有良好的沟通协调能力。
8、英语流利,适应频繁出差。
岗位职责:
1.组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2.负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
3.负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
4.负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
5.协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
6.负责建立部门内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价制定位经营预算,控制单位经营支出。
7.确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。
8.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟练使用英语作为办公语言;
2、本科以上学历,会计学、经济学、审计、财务管理、投资学等专业
3、CPA、ACCA等相关资格优先
4、3年以上大型制造业集团公司等相关工作经验,1年以上团队管理经验
5、熟知制造型企业的运营和管理,熟悉国家财税政策和法规,精通集团预算、成本、资产管理
6、工作踏实、稳重、严谨,具有较高的沟通协调能力
7、优秀的决策能力,综合分析能力,数据编制能力,财务分析能力,熟悉财务分析模型熟练使用财务软件
岗位职责:
1、配合副总经理完成各产业板块的年度经营业绩考核方案和开展经营业绩审计工作;
2、负责专管企业经营业绩考核工作,汇总考核结果;
3、根据经营业绩考核责任书相关内容,做好企业年度经营目标值下达和审核工作;
4、通过定期、不定期深入专管企业调研,做好半年度和年度经营指标完成情况分析、汇总,并定期向部门领导汇报经营活动情况;
5、负责实施集团公司所属企业日常审计工作,并做好落实、跟踪审计建议工作,必要时开展后续审计;
6、配合副总经理完成部门其他工作任务。
任职要求:
1、3年以上规模企业审计管理部门、造价工程项目主要领导经历;
2、良好的审计、工商管理专业理论知识以及房产、工业、贸易等集团产业相关类型审计管理经验;
3、熟悉税务、财务等政策法规,具备企业风险管理及内部审计管理经验;
4、具备良好的敬业精神和职业道德,良好的组织沟通协调能力,有丰富的团队建设和管理工作经验。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、在董事会、审计委员会的领导下,参与公司内部控制体系的建立和推行;
2、根据公司战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计部门计划,负责审 计内控工作;
3、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计工作;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,检查公司审计决定及审计 意见的执行情况;
5、配合聘请的外部审计机构工作,及审计过程中的协调和沟通;
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历,审计师或会计师中级以上职称优;
2、5年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;
3、熟悉审计、财务会计专业知识,并能熟练运用,能够独立带队完成审计工作;
4、具有良好的协调沟通能力和处理问题的能力;
5、能适应短期出差工作。
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1、本科以上学历,财务、审计类相关专业,中级以上职称,五年年以上生产制造型企业审计工作经验,两年以上同岗位工作经验;
2、具备全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验,对企业各类审计工作开展具有较深刻的认识;
3、具备优秀的统计能力和财务分析能力,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4、熟练使用财务软件,诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,为人公正,有良好的职业素养。
岗位职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或审计师资格;
3、三年以上审计管理经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
任职要求:
1、会计、审计相关专业本科以上学历;
2、持有注册内部审计师证书;
3、英语听说读写流利;
4、具备5年以上审计管理工作经验,其中3年以上内审经验;
5、熟悉国内上市公司的管控要求,较强的审计专业素养;
5、具备较强的沟通协调能力,执行力和监控能力强;
6、为人正直,诚实守信,能承受一定的工作压力。
工作职责主:
1、参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算
2、负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性
3、拟定审计方案,起草审计报告
4、审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计;确认会计记录的真实性及其是否符合《企业会计准则》的相关要求
5、负责审查企业资金受控情况,做好企业经济信息的保密工作
6、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计
7、控制、考核、纠正各部门偏离企业整体财务目标计划的行为
8、助外部审计工作的开展,维护与外部审计单位的良好关系
9、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议
10、负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作
11、完成上级领导临时交办的工作
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责
1、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密
2、组织制订公司审计的流程、制度、标准
3、根据公司发展的需要,制定部门的战略发展规划
4、监控公司现有工程业务管理制度的实施效果,适时提出制度更新完善的合理化建议
5、组织编制审计工作计划,以此为依据,结合项目的实际进度与公司领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出管理建议
6、逐步积累、构建成本信息数据库和材料供应商资料库
7、按照计划安排,组织部门人员对工程项目的招投标、合同签订情况开展审计监督
8、针对各项目情况,制定审计方案与思路,组织部门人员开展工程成本管理、变更签证、预结算及工程成本真实性与可靠性审计,并对审计工作整体把关
9、动态审计工程、招标及成本部门的业务制度执行情况与效果,推动业务工作按制度执行,并适时推动业务制度不断改进与完善。
10、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。
11、及时安排完成工程审计档案的整理、归档工作
12、完成上级领导交办的其它工作
任职要求
学历及专业背景要求(含资格证书要求)
学历要求:大学本科及以上学历
专业要求:造价、土建、安装或其他建筑工程类相关专业。
工作经历
经验描述:10年以上房地产或建安行业工作经验,熟悉项目开发各流程环节的技术与成本管理、对标杆房地产企业的制度与流程管理有一定认识,深入了解工程造价管理、熟悉国标清单与定额计价、熟悉市场清单报价,对建筑市场价格及采购供应商信息有一定了解、了解与建筑相关的法律法规等。
技能要求
专业职称要求: 中级专业技术职称
基本技能要求:较强的综合协调和表达能力;较强造价专业和房地产项目管理技能;较强的沟通能力。
业务技能要求:熟悉工程管理、预结算管理、成本控制管理、合同管理、招投标管理,熟悉国标清单与定额计价、熟悉市场清单报价、了解建筑工程相关政策法规。
管理技能要求:具备较强计划、组织、领导、控制、决策能力。
外语技能要求:无。
计算机技能要求:掌握日常办公软件操作,及预算计量、计价等成本管理软件。
其它技能要求:财务基础知识、建筑工程基础知识、了解一定的政策法规。
工作职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计以及各类专项审计;
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
1、 28岁-36岁 统招本科及以上学历
2、 财务、金融、会计、审计、管理等相关专业
3、掌握审计业务流程,熟悉国家的财经法律、法规、会计准则和审计准则;
4、具备必要的审计知识、技能、经验,熟悉内部审计实务和内部控制要求;
5、熟知内部控制及风险管理,能够完善公司内部管理流程,改善运作。
6、具有注册会计师、国际内部审计师或其他内控管理方面的专业资格者优先。
7、5年以上企业审计工作经验,包括2年以上团队管理经验,有大型会计事务所及大型集团审计工作经验优先。
岗位职责:
1、负责集团内部审计管控体系建立和实施;
2、负责对集团提供审计管理咨询;
3、负责建立与外部审计业务对接;
4、负责审计中心相关职责的落实。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、二年以上企业内部审计或财务管理相关工作经验,熟悉和掌握国家、行业的财经法规;
3、有较强的综合分析和判断能力、协调能力和文字表达能力,有良好的职业道德素养和团队协作精神。
岗位职责:审计经理
任职要求:
会计、审计及财务管理相关专业毕业,大学本科或以上学历;
2、具有注册会计师执业资格;
3、具有会计师事务所从业经验,有IPO、新三板审计经验者优先
4、较强的沟通能力和书面表达能力,具有项目管理经验;
5、身体健康,能吃苦耐劳。
以上职位,一经录用,待遇优厚
任职资格
1、年龄:30-38岁
2、学历/职称:会计、财务管理、审计类专业本科及以上学历
3、专业知识:会计、审计、经济法、税法、财务管理、企业管理、ERP管理系统、投资管理等。
4、所需技能:具备较强的财务分析能力、沟通能力、分析判断能力、良好的文书起草能力等
5.具备CIA或CPA等资格证书优先。
工作职责:
1、完善集团内部审计制度的建设;
2、组织制定项目审计实施方案,指导和监督审计小组人员实施;
3、组织开展企业各经营管理业务的审计监督和评价;
4、组织实施企业内部控制风险评估工作;
5、组织编制审计报告征求意见稿,核实回复意见,形成审计报告呈批稿;。