审计专员/助理专题汇总
岗位职责:
1、根据上级下达的工作目标完成工作。
2、建立健全、并管理审计档案。
3、开展各类经营审计工作及专项审计工作,确定具体审计项目,落实经办人和实施时间。受上级指派,配合审计小组(非常设)的工作,协助实施具体审计项目;
4、按照审计程序和审计方法,收集审计证据,确保其支持审计发现、审计建议和审计目的,编制审计工作底稿(复核本部其他人员编制的工作底稿),进而出具审计报告,提出审计建议,为公司运营提供增值服务;
5、审阅财务账目、财务报告,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求、是否符合公司的财务规定;
6、协调审计过程中与其它部门的关系;
7、监督、检查公司制度下发后,公司各部门落实、执行制度的情况;
8、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,总结审计工作总体情况;
任职资格 :
1、有1-2年财务管理经验(硬性);
2、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;
3、了解财税法规、审计程序、公司财务管理流程和内部控制审计流程;
4、熟练使用财务管理软件、办公软件等;
5、具有良好的语言文字表达能力,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
岗位职责:
协助审计部经理有效开展内部审计工作,对公司内控评价、财务报表、工程项目、重大经济业务实施审计,独立编制审计计划、工作底稿、审计报告,确保公司的内部审计工作符合上市公司法律法规的规定,保证公司的内部审计遵守上市公司的监管要求和公司内部管理需要。及有其他临时事务性工作。
岗位要求:
1、学历要求:大学本科及以上学历,财务会计、审计管理类相关专业;
2、工作经验:具有3年或以上相关工作经验;
3、素质要求:熟悉内部审计知识及相关审计技能,掌握财务管理、成本会计、企业管理等方面的知识;了解上市公司内部审计相关 法律法规和上市公司内部控制和财务会计领域专业知识
4、能力要求:良好的语言和书面表达能力、逻辑思维能力、团队合作能力、协调能力、不断学习相关知识的能力。
职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
1.按照领导要求执行会计、审计和其他业务;
2.协助领导完成部分审计项目、现场审计工作;
3.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4.跟踪审计报告和审计建议的落实情况;
5.按时完成部门领导交办的其他事项。
任职要求:
1.财务、审计、金融等专业毕业,大专以上学历;
2.一年以上会计或审计岗位工作经验,做过企业内审或审计优先,优秀应届毕业生可以考虑;
3.具有较强的工作责任心和职业道德修养;
4.熟悉金蝶财务软件,熟悉内部审计和内部控制理论;
5.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
6.良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;
7.能够接受经常出差。
职位描述:
1、按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门、门店日常执行结果;
2、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告;并负责跟踪审计问题的整改情况;
3、协助部门主管完善、优化公司的内控体系和运作流程;
4、了解并熟悉公司内部的内控流程、财务制度和POS系统;
5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计或财务相关专业,专科及以上学历;
2、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
3、工作主动性强,能够按时按质完成审计工作;
4、工作认真踏实,有责任心;
岗位职责:
1.根据部门拟定审计的项目制定审计计划,配合开展各类审计工作;
2.协助上级在审计工作中与集团公司其他职能部门及下属子公司相关人员的协调和沟通;
3.协助上级跟踪审计缺陷的整改情况汇总;
4.负责审计报告和审计调查报告相关资料与数据的收集汇总、分析和评价审计证据,形成审计结论;
5.协助上级督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
6.协助上级制订及修改集团审计工作规章制度和审计操作规程;
完成领导安排的其它临时性任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,会计学、财务管理或相关专业;
2、2年或以上会计师事务所经验,其中具有集团化企业内部审计工作经验都优先;
3、具备良好文字写作能力,理解能力、沟通能力以及团队协作精神;
熟练使用各种office办公软件。
岗位职责:
协助项目负责人完成大中型项目的审计工作 、草拟审计报告、完成后续审计工作等。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理、税务等相关专业大学本科学历;
2、2年以上会计师事务所工作经验,参加注册会计师考试已通过多科优先,
3、身体健康,能出差,责任心强,适应高强度的工作,有较强学习能力;
4、熟练运用计算机及办公软件,沟通能力强
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、一年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:
1、正常工作时间上午8:00—下午5:00。
2、上五休二,可以调休;
3、无工作经验者,新员工有老师傅负责带薪培训岗位!
工作职责:
1、办理内审业务;
2、对公司财务工作进行日常和专项财务检查,监测各项制度的落实情况,确保合规,评估内控缺陷;
3、协助审计负责人执行年度和月度审计工作计划,参与执行项目公司进行经营状况审计、预算执行情况审计、离任审计及各项专项审计;
4、负责审计信息收集、整理和审计文件存档、审计资料整理归档工作;
5、对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,落实发现问题的整改;
6、协助完善公司内部控制制度,并监督其落实;
7、积极完成领导安排的其他临时工作。
任职要求:
1、会计、财务或相关专业本科以上学历;
2、 具有1年以上审计工作经历;
3、具有中级会计师、中级审计师及以上资格证书,拥有国际注册内部审计师、注册会计师等证书者优先;
4、熟悉法律法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、较强的组织协调能力,较强的职业敏感性,较强的抗压能力;
6、良好的职业道德和团队协作精神;
7、为人正直、诚实、责任心强。
职位描述:
1、 协助部门经理认真履行审计职责,完成各项审计任务;
2、 认真贯彻执行相关内部审计办法及各项规章制度;
3、 恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格;保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威;
4、 严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并提交审计工作底稿,保证审计质量。
任职要求:
1、 财经类大学本科以上学历,有CPA或CIA证书者优先;
2、 有2年以上审计经验者优先;
3、 须执行力强,有较强的沟通和表达能力;
4、 电脑操作熟练,熟悉ERP操作,精通EXCEL和PPT;
5、 身体健康,能适应出差需要。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
职位描述:
1. 协助审计经理完成审计工作;
2.能独立检查会计凭证,账表、预算、资金和财产;
3.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
任职资格
1、审计、财务管理、会计、经济等相关专业,专科以上学历;
2、熟悉会计、审计、内部控制知识,对稽核业务有很强的敏感性、观察力,原则性强;
3、熟练应用WORD、EXCEL等办公文件;
4. 工作认真细致,富有责任心,进取心,具有较强的学习能力;