内部审计师专题汇总
职位描述:
1、实施SOX404内部控制测试工作,提出改进建议,并督促整改;
2、配合实施内部审计部的经营审计、内控审计、尽职调查和其他专项审计工作,按照要求完成审计编制底稿;
3、为业务部门提供内部控制、财务核算、系统应用等方面的咨询意见;
4、协调配合外部审计师的审计工作 ;
5、监督公司运营中的内部控制执行,发现潜在风险,及时提出意见。
岗位要求:
1、2-4年左右的相关专业工作经验,有SOX404、并购调查工作经验者优先;
2、良好的沟通能力和团队合作精神,认同公司的企业文化;
3、熟练使用OFFICE软件,掌握EXCEL的常见公式运用,了解信息系统、数据库基础知识;
4、了解审计、会计准则及SOX404的基本原理和要求,熟悉一般公司的审计程序和公司财务管理的相关流程;
5、本科或以上学历,财务、审计、信息治理、计算机等相关专业优先;
6、拥有CPA、CIA等相关职业资质优先。
岗位职责:
1、 参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作;
2、 参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;
3、 参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、 汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作情况,及时提交审计报告;
5、 完成领导交办的其他事务。
任职要求:
1、 审计相关专业本科以上学历;
2、 2年以上大型制造业审计相关工作经验;
3、 通晓审计专业知识,掌握财务知识、信托业务知识,具备企业管理知识、法律知识;
4、 熟练使用办公软件,具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1实施对集团下属公司财务、管理、效益、经营状况等进行审计和对特定事项进行专项审计监督;
2及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
3督促审计结论和建议的落实。
4根据公司需要,进行运营数据和财务报表的审核分析
任职要求:
1、 本科以上学历,财务、会计、审计专业,具备注册会计师资格(CPA)或审计师资格优先等;
2、相关工作经验3年以上,有内部审计工作经验优先;
3、熟悉国家各项财经、税收、审计法规和政策;熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;熟悉内部控制相关知识;
4、良好的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1、负责公司内部审计制度、审计规范的建立和完善
2、参加外勤审计组工作,完成所分配的审计项目;
3、独立完成项目审计,整理审计工作底稿,撰写审计报告;
4、独立完成部门领导交予的专项审计工作并提交报告;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、负责公司内部审计电算化工作;
7、负责撰写年度管理建议书;
任职要求:
1、 大学本科或以上学历;会计, 财务,管理,审计等相关专业 ;
2、 CPA/CPA/CPA中国注册会计师证书;
3、 三年以上中国注册会计师事务所或国内大型企业内部审计工作经验;
4、 做事认真,责任心强 敢于坚持原则,悟性强,有良好的中、英文沟通、表达能力;
5、 具有团队合作精神,丰富的人际交往沟通经验,有较强的组织协调能力和独立工作能力;
6、 身体健康,具有吃苦耐劳精神,能经常到国外出差(一般每次出差时间为15—40天);
7、 年龄在35岁以下。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位要求:
1、制定内审计划,实施内审;检查、测试和评价本企业内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况;
2、验证检查预算和决算的执行情况;
3、审查财务和经营资料的合规性、可靠性和完整性等;
4、审查保护资产的方法,和核实资产、债权债务的真实性等;
5、审查遵守那些对报告和经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而建立的系统,并且应确定该系统是否遵守;
6、审查经营或项目;
7、经济责任审计;
8、财务总监或股东会交办的其他有关内部审计事项。
任职条件:
1、 财务会计、审计、工商管理相关专业,本科以上学历,具有内部审计师或注册会计师资格证书,英语四级以上
2、 熟练运用并操作ERP等财务软件,在生产性相关企业,3年以上相关工作经验。
3、 工作认真细致,原则性、责任心、保密意识、专业能力要强。
4、 具有亲和力和凝聚力,沟通协调能力强,认真负责。
5、 工作认真细致,责任心、执行力强。
6、 具有较强的专业水平,能适时提供建议供领导参考。
待遇:
1、五险一金,双休;
2、有午饭;
工作地点:大连市内、普兰店
一、工作职责:
1. 熟悉公司业务性质,根据工作安排执行集团相关的内部审计工作,完成关键业务流程的文档设计、穿行测试以及符合性控制测试并撰写工作底稿;
2. 对项目实施中的内部审计发现,及时提出整改建议并推动、监控整改进程;
3. 与第三方服务机构的配合与沟通;
4. 内部控制文档的维护以及对所负责领域内部控制活动实施的持续监督;
5. 根据后续审计计划跟进及监督审计建议的落实情况;
6. 其他常规及上级临时分配的事务性工作。
二、招聘条件:
1、本科(含)以上学历,经济、财务、金融相关专业;
2、2年(含)以上工作经验,审计、内部控制、财务相关工作经验者优先;
3、熟悉审计理论、方法论和工作流程,具备基本财务会计知识,掌握会计基本原理,熟悉企业会计准则和相关财务报告准则者优先;
4、诚实守信,敬业勤勉,具备审计工作所必须的职业审慎性及保密意识;
5、吃苦耐劳,能适应外地出差者优先。
工作职责:
1. 每年2-3轮SOX 404合规项目测试
2. CSA内控自我评估抽样测试
3. 识别高风险领域,进行内控专项/流程审计
4. 根据举报信息开展舞弊调查
5. 撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改
任职条件:
学历:全日制本科
专业要求:审计、财务、会计、经济等相关专业
工作经验要求:1年以上经验,优秀应届生也可
能力要求:
熟悉SOX404合规测试
了解企业内部控制及会计准则,熟悉会计原理和账务处理
思路清晰,较强的逻辑能力和分析能力
较强的报告撰写、PPT以及表达能力
较强的学习能力和沟通能力