内部审计专题汇总
该岗位隶属于友联船厂(蛇口)有限公司的上级公司招商局工业集团有限公司风险管理部。岗位职责:
1. 接受公司和部门指派,负责完成各项内部审计工作,对本公司及所属单位业务活动的合法性、适当性和有效性进行确认,编制内部审计报告,提出审计意见,监督审计意见的落实;
2. 协助部门总经理组织健全内控和风险管理体系,负责对招商工业风险管理与内部控制的健全性、有效性进行检查评价,负责相关报告编制工作;负责跟踪重大风险的应对情况及内部控制缺陷的整改落实情况。
3. 参与招商工业相关规章制度和工作指引的制定/审核工作,以及重大事项的检查、监督、审核、评价。
4. 完成部门总经理指派的其他工作。
任职要求:
1. 大学本科或以上学历,会计、审计、经济管理、财务管理相关专业;中级职称或CPA或CIA等相关专业资格证书。
2. 从事船舶修理制造及海工相关行业财务核算和财务管理岗位或内部审计工作5年或以上。
3.良好的审计判断能力、沟通协调能力,较强的文字表达能力,能拟定各类报告、流程及制度;具有良好的英语读、听能力。
4.熟练操作办公软件系统、财务系统。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、根据公司要求具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;
5、负责审计资料立卷归档工作;
6、参与其他审计日常工作。
任职要求:
1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利;
2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先,
3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验;
4、熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。
退休人员亦可
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求