审计专员/助理专题汇总
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作内容:
1.独立对各厂区进行PK稽核;
2.完成PK报告和PK问题改善;
3.更新或维护稽查清单;
4.培训厂区间PK团队;
工作要求:
1.5年以上品质或工程背景;
2.有线材类,连接器类产品经验;
3.稽查工厂经验,Lean, Six sigma实战经验优先。
4.良好的沟通能力。
5.英语能力四级以上。
岗位职责:
1、负责将线路员上传的每日补货记录表与远程数据核对,然后进行商品日结;
2、负责定期与线路员核对车内库存;
3、负责制定运营巡线计划,商品调整方案。
任职要求:
1、熟练使用Excel、word、ppt等办公软件;
2、善于沟通、认真、耐心、吃苦耐劳;
3、专科及以上学历,统计学、会计专业为佳。
岗位职责:
1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
主要职责:
1. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。(高级审计师要求)
2. 根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)
3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。
4. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。
任职要求:
1. 本科学历,具备会计或审计职称,持有CPA/CIA/CCSA资格优先。
2. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。(高级审计师要求)
3. 能够使用英语进行审计沟通和编制审计报告。
4. 3年以上大中型工业企业内部审计工作经验,熟练应用审计技术,熟悉成本管理、采购、销售、存货等业务流程,识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
5. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验,参与或负责过企业反舞弊项目调查。
6. 良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。
7. 能够接受短期出差,有国外出差审计工作经验可优先考虑。
专长要求(1)英语或意大利语专长1-2人,能够到国外出差,使用英语或意大利语作为工作语言;(2)工程审计专长1人,具备工程项目审计经验;(3)IT审计专长1人,具备CISA资格和IT审计经验。
工作地点:深圳 光明新区
岗位职责:
1.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档。
2.对所负责联系的子公司实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估。
3.参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、子公司内审工作考评、业务信息统计等。
任职要求:
学历:研究生及以上
年龄:30岁以下
专业:不限
工作经验:2年以上四大会计师事务所或大中型企业内部审计、风险管控、财务管理工作经验
相关素质、技能:
1.了解企业内部控制和风险管理过程,能进行适当评估并提出改善建议。
2.较强的沟通能力和文字表达能力,能够熟练使用各种办公软件。
3.严谨敬业,认真细致,学习能力强,良好的团队合作精神,能够适应出差。
4.较好的英语听说读写能力,英语八级者优先。
5.具有注册会计师、国际内部审计师等专业资格者优先。
岗位职责:1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;
2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;
3、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、审计及相关专业毕业;
2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;
3、熟练使用财务软件和office办公软件;
4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;
5、有相关工作经验者优先。
职位描述:为质量审计/现场检查提供必要的支持。
岗位职责:
1. 确定审计日期和行程安排。
2. 支持质量审计/现场检查的执行。
3. 协助完成审计报告。
4. 对审计回复进行追踪,并协助关闭质量审计。
5. 对质量审计计划的执行情况进行定期追踪。
6. 对质量审计的关闭情况进行定期追踪。
7. 完成其他相关工作。
任职要求:
• 大学本科学历,生命科学相关领域。有药学,化学,制药化学,分析化学等相关领域学历者优先考虑。
• 5年及以上GMP相关领域工作经历,有质量保证(QA)和质量控制(QC)工作经历者优先考虑。有原料药厂工作经历者优先考虑。有质量审计经验者优先考虑。
• 了解GMP规范和ICH指导原则。
• 良好的英文书面沟通能力。基本的英文听说能力。
• 良好的沟通能力与团队合作精神。
• 有一定的抗压能力,能够独立面对并解决困难。
• 熟练应用Word,Excel,Powerpoint和其他计算机软件。
• 能够适应独立出差。
岗位职责:
1、根据上级下达的工作目标完成工作。
2、建立健全、并管理审计档案。
3、开展各类经营审计工作及专项审计工作,确定具体审计项目,落实经办人和实施时间。受上级指派,配合审计小组(非常设)的工作,协助实施具体审计项目;
4、按照审计程序和审计方法,收集审计证据,确保其支持审计发现、审计建议和审计目的,编制审计工作底稿(复核本部其他人员编制的工作底稿),进而出具审计报告,提出审计建议,为公司运营提供增值服务;
5、审阅财务账目、财务报告,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求、是否符合公司的财务规定;
6、协调审计过程中与其它部门的关系;
7、监督、检查公司制度下发后,公司各部门落实、执行制度的情况;
8、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,总结审计工作总体情况;
任职资格 :
1、有1-2年财务管理经验(硬性);
2、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;
3、了解财税法规、审计程序、公司财务管理流程和内部控制审计流程;
4、熟练使用财务管理软件、办公软件等;
5、具有良好的语言文字表达能力,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
工作内容:
岗位要求:
3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。
4、事务所2年以上工作经验,通过CPA专业阶段考试2门以上者优先。
3.热爱审计工作,具备一定的审计实务经验;
4.通过CPA考试若干科目的优先考虑。
ASSOCIATE IN THINKBRIDGE CONSULTING SERVICE (NEW GRADUATES)
RESPONSIBILITIES
Understanding client business and analyzing business data;
Preparing materials to communicate the results of assigned work;
Assisting team leader in completing consultation project for client;
Discussing ideas, the logic of your arguments, and the progress of your work in internal team meetings.
ABILITIES & SKILLS
University graduated and majored in finance or accounting;
Fluent English in both spoken & written English are valued;
Strong interest in growing up with company;
Attitude to work hard;
Self-motivated, easy deal;
Able to meet deadline of different tasks;
Willing to travel within PRC or overseas
审计助理实习生3名:
职位要求:
1、大学本科及以上学历,财务或会计相关专业
2、流利的英语口语及书面表达能力优先
3、有与公司共成长的意愿
4、工作态度端正努力
5、有上进心,善于沟通
6、能够在规定期限内完成交给的工作
7、可以出差
职责:
1、了解客户业务,分析业务数据
2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
3、协助审计专员完成项目各项工作
4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰
任职要求:
1、财会、审计、金融、资评等经济类专业或理工科相关专业,大学一本及以上学历;
2、有充足课余时间,工作认真,责任心强,思路清晰;
3、具有良好的沟通协调能力和团队精神,校内外奖学金获得者及学生干部优先;
4、热爱审计工作,有志于在会计师行业长期发展者优先;
5、表现突出者,毕业后可考虑优先录用。
非诚勿扰,谢谢!
岗位职责:
1、参与内部审计,编制审计底稿及收集审计证据;
2、审计档案管理,按审计项目编制审计档案目录;
3、基础资料数据收集、分析处理及领导交代的其他事项。
任职资格:
1、本科学历,审计或会计专业;
2、可接收应届生;
3、有上进心,抗压性强,具备良好的逻辑思维能力。
岗位职责:
1.根据公司管理重心、财务和经营数据以及风险点,牵头组织各所属单位,编制系统审计计划,报审计工作小组批准后分级实施;
2.牵头公司各部门、各所属单位开展内部控制、专项审计、经济责任审计、结算清盘审计等,负责审计方案编制、组织实施和审计报告的起草;
3.负责审计信息系统平台的录入、填报、发起审批等操作流程;
4.定期审核公司的财务信息,并向审计工作小组做出报告;
5.完成上级单位交办的各项报表填报、数据整理和资料归集工作。
任职要求:
1.年龄要求:25-30岁;
2.学历要求:本科及以上;
3.专业要求:审计相关专业或有审计工作经验;
4.经验要求:有1年以上审计工作经验。