审计师专题汇总
主要职责:
1. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。(高级审计师要求)
2. 根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)
3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。
4. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。
任职要求:
1. 本科学历,具备会计或审计职称,持有CPA/CIA/CCSA资格优先。
2. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。(高级审计师要求)
3. 能够使用英语进行审计沟通和编制审计报告。
4. 3年以上大中型工业企业内部审计工作经验,熟练应用审计技术,熟悉成本管理、采购、销售、存货等业务流程,识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
5. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验,参与或负责过企业反舞弊项目调查。
6. 良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。
7. 能够接受短期出差,有国外出差审计工作经验可优先考虑。
专长要求(1)英语或意大利语专长1-2人,能够到国外出差,使用英语或意大利语作为工作语言;(2)工程审计专长1人,具备工程项目审计经验;(3)IT审计专长1人,具备CISA资格和IT审计经验。
工作地点:深圳 光明新区
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 岗位职责:
1、根据审计任务要求完成审计工作,并按时出具审计报告
2、根据上级交办任务,对公司的经营管理事项进行审计和调查,按时出具调查报告
3、针对审计发现问题,按公司要求配合其他部门进行处理
4、拟定审计方案,指导和实施各类具体项目审计工作
5、对公司的经营管理情况进行调查分析,提出关于审计计划的建议
6、针对审计发现的经营管理漏洞和风险,提出管理建议。
任职要求:
1、审计财务等经济类专业本科或以上,1年以上审计相关工作经验。熟练使用OFFICE软件、EXCEL数据分析,计算机等相关专业优先;
2、为人正直,具有良好的职业道德,具有团队合作精神;
3、能承受较大工作压力、具有开拓精神和创新意识,具有较强的分析、判断、协调、沟通、组织、管理及写作能力。
4、该岗位在以下地区均有招聘需求:北京、沈阳、天津、济南、西安、重庆、南京、上海、长沙、广州
岗位职责:
1.负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2.负责对公司下属各单位的管理制度、内控制度、业务操作流程的健全性、规范性及执行情况进行审计监督;
3.独立带领团队,针对公司重要及重大经济事项、专项支出、经济合同等开展审计监督、检查工作,开展专项风险审计、经济责任审计、离任审计等审计项目。
4.根据审计结果提出整改建议,并跟进、督促相关被审计单位在规定期限内完成整改,组织人员对整改情况进行检查验收;
5.完成领导交办的其他审计事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业,三年以上财务、审计工作经验,中级以上专业职称;
2.掌握会计、审计、财务管理、税法、经济法、内部控制等相关专业知识,了解企业采购、生产、营销、财务、商务等业务流程及综合知识,熟练掌握OFFICE办公软件;
3.具有良好的组织、沟通、协调能力,较强的分析判断能力及团队合作精神,可承受较大工作压力,能够适应出差;
4.具有注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)或企业内审及管理经验者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、根据具体审计项目内容,编写审计程序;
2、参与内部审计,包括内部控制审计、经营活动审计、离任审计、限制性项目审计;
3、编制审计底稿及撰写审计汇报;
4、审计档案管理;
5、与外部审计机构及有关部门相关业务的来往工作;
6、领导交代的其他工作事项。
任职资格:
1、大专以上学历,财务或审计专业,五年以上相关工作经验;
2、具有注册会计师资格、注册内部审计师资格或会计师资格优先;
3、有企业内审经验者优先。
4、诚实正直、客观公正、原则性强,有强烈的学习意识。
工作职责:
1、协助部门负责人完善集团内控管理制度及内控、内审体系建设;
2、协助部门负责人审核审计报告、风险评估报告以及工作底稿;
3、落实审计计划执行,以项目负责人带队组织并实施审计项目开展;
4、负责全国范围内子公司运营审计,以及各类业务循环的专项审计(包括不限于销售、采购、网点、工程、营销、财务、人事、IT等);
5、负责跟踪后续审计并监督审计意见有效执行。
6、对各类检举投诉事件进行调查,并出具调查或监察报告。
任职资格:
1、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历,具有与内审岗位相关的专业技术资质(中级会计师、国际内审师、注册会计师等职称或资格)为佳。
2、五年以上大中型公司内部审计工作经验,有连锁型行业内审经验优先
3、能独立完成审计项目,具有敏锐的洞察力,良好的口头、书面表达能力与人际协调技能, 具备较强的数据收集、分析、归纳能力。
4、熟悉国家财税审计及上市公司法律法规、内部控制规范及企业风险管理。
5、勤勉、正直、原则性强、责任心强。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、参与编制项目审计方案,并在实施过程中根据实际情况提出修改建议。
2、协助评估公司各项管理工作的规范性,承担现场审计的具体实施:执行审计程序、编制工作底稿、编制初步报告、现场沟通等。
3、实施审计项目的后续审计工作,确保反映出的问题得以整改落实,并负责对审计档案进行收集、整理、保管。
4、配合公司聘请的外部审计机构的外审工作,并完成上级交办的其他任务。
任职要求:
1、一年以上审计或财务工作经验;有事务所、同行业及上市公司相关工作经验者优先考虑。
2、本科或本科以上,专业:审计、财务或管理类。
3、具备会计或内审员资格证;中级会计师或审计师以上职称者优先考虑。
4、参与过企业业务流程方面的培训,公司ISO三个管理体系培训。
5、具有较强的责任心,谨慎踏实,具备良好的纪律性和团队合作能力。
6、熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
7、掌握基本的审计程序,有会计核算基础。
岗位职责:
1、协助部门负责人参与制定公司内部审计规章制度、办法等事项的制定。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。
6、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
7、完成上级安排的其他工作。
岗位要求:
1、财会、审计类相关专业,本科毕业;
2、具备相关专业证书;
3、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、能适应经常出差。
岗位职责:
1、根据公司的财务管理规范及其他相关内部管理规范、公司的具体情况,起草内部审计管理规范;
2、根据年度内部审计计划及审计项目特点,制定具体的审计工作计划;
3、按照已批准的内部审计计划,负责具体审计项目的实施,编制审计工作底稿,最终完成审计报告初稿;
4、负责内部审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
5、对各项内部审计问题整改实施进行跟踪;
6、提供内部审计咨询服务;
7、协助内部风险管理、内部控制、公司治理及审计等内部培训服务。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、2年以上公司财务工作、事务所工作经验或有房地产、物业、酒店、商业内部审计经验优先;
3、具有审计师或中级会计师以上资格优先;
4、熟练操作Excel、 Word、PPT等办公室软件;
5、较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。。
6、具备良好的工作沟通和协调能力,商业保密意识,信息安全保密与防范意识。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、编制审计方案、审计计划报上级批准;
2、编制并发送审计通知书,收集审计资料;
3、实施对集团及各项目公司的财务审计;
4、实施对集团各部门及各项目公司的管理审计;
5、实施对公司内部的营私舞弊、侵占公司财产等行为的调查或审计;
6、实施对公司高层管理人员的经济责任审计;
7、编制审计工作底稿,留存备查;
8、提出改进管理、提高效益的审计建议,形成审计报告并提交上级;
9、跟踪前期各类审计报告整改完成情况,形成月报上报提交;
10、负责收集整理最新的审计、财务相关法规、政策;
任职要求:
1、大学本科及以上学历,工作经验3-5年;
2、熟练掌握审计相关知识,熟悉房地产开发企业项目开发核算流程,了解企业内部控制相关知识;
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计
2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计
3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计
4、参与起草公司审计制度,并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善
5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度
任职要求:
1、熟悉国家财务政策、会计准则;
2、精通审计、税务法律法规;
3、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
4、了解相关经济法律政策;
5、良好的沟通及书面表达能力;
6、熟练使用办公软件。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求1、财税专业、大学本科以上学历;
2、熟悉财税法规政策,并能熟练运用;
3、具有优秀的团队意识、沟通能力及学习能力;
4、熟练使用办公软件、文字表达能力优秀者优先;
5、熟悉审计程序、抽查要点,能够独立承担审计任务;
6、具有两年以上事务所工作经验,适应事务所的工作方式;
岗位职责:
1) 知晓并能使用符合性测试、分析性复核、访谈等常见审计方法,掌握审计工作开展的思路、理念和方法。
2) 能够承担各类审计项目中重要事项检查的审计任务,独立或联合完成审计程序,发现审计问题,编制审计底稿。具备某一方面小型审计项目的带队能力。
能够指导助理审计师开展审计工作,主要包括工作辅导和结果复核。
任职要求:
1、本科以上,审计、会计、企管等经济、管理类专业。懂法律知识
2、具备2年以上审计、或3年以上财务等相关岗位的工作经验。
3、对审计流程和程序较为熟悉。逻辑思路较为清晰。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算。
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告。
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作。
7、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
8、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计等财经专业,有会计师、审计师以上职称和注册会计师资格者优先。
2、五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集体企业内部审计工作经历。
3、精通会计、审计、税务法律法规,熟悉行业以及企业经营范围、业务流程和会计核算方法,熟练使用计算机,熟悉审计及财务软件和OFFICE等办公软件。
4、有较强的语言、文字表达能力、口齿清晰,思维敏捷,高度的事业心和责任感,有较强的沟通协调、组织判断能力和团队精神;
5、为人正直、诚信,愿意同本企业共同发展。
任职要求:
1、会计、审计专业,大学本科以上学历
2、熟悉财税法规政策,并能熟练运用
3、具有优秀的团队意识,沟通能力及学习能力
4、熟练使用办公软件,文字表达能力优秀者优先
5、熟悉审计程序,抽查要点、能够独立承担审计任务
6、已婚育者优先考虑;
7、有会计师事务所工作经历者优先。
岗位职责:
1、执行内部审计,负责现场审计工作的具体协调。
2、制定内部审计计划,进行现场审计、编写内部审计工作的工作底稿。
3、指导审计员工作方法、审阅审计员工作底稿;针对发现问题,提出改进建议初稿。
4、出具内部审计报告;对前期审计项目的跟踪。
6、执行内部控制体系建设。
7、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控。
8、编制公司各级别风险控制的流程图,对风险控制流程进行准确、可行的流程描述,制定各流程的风险控制矩阵,确定公司内部控制风险数据库。
9、对内部控制相关表单及标准化文档的设计;具体实施内控有效性测试;协助指导其它部门内部管理制度的完善。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、财会相关专业。
2、3年以上全盘财务经验或者有内控审计经验,中级会计职称及以上,能力强者相关职称可放宽。
3、较强的综合及系统分析能力,良好的工作沟通能力,敬业爱岗,自重自律。
4、有知名会计事务所者外审经验,英文水平较好者可优先考虑。
备注:汕头市区员工上下班提供班车接送。
岗位职责:
1、根据公司的目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作。
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告。
3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求。
4、监督、检查公司制度的落实情况。
5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
任职要求:
大专及以上学历;财会、审计及相关专业;中级以上审计师或会计师职称;主持审计工作三年以上经验;具有较强的判断力、沟通能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求