审计岗专题汇总
岗位职责:
1.根据公司管理重心、财务和经营数据以及风险点,牵头组织各所属单位,编制系统审计计划,报审计工作小组批准后分级实施;
2.牵头公司各部门、各所属单位开展内部控制、专项审计、经济责任审计、结算清盘审计等,负责审计方案编制、组织实施和审计报告的起草;
3.负责审计信息系统平台的录入、填报、发起审批等操作流程;
4.定期审核公司的财务信息,并向审计工作小组做出报告;
5.完成上级单位交办的各项报表填报、数据整理和资料归集工作。
任职要求:
1.年龄要求:25-30岁;
2.学历要求:本科及以上;
3.专业要求:审计相关专业或有审计工作经验;
4.经验要求:有1年以上审计工作经验。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1. 参与公司的常规审计、经济责任审计、专项审计及审计调研;负责根据现场审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿;对于发现的审计情况与被审计单位/人员进行交流,最终形成具有独立性的审计报告。
2. 参与对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行的检查和评价。
3. 根据部门负责人要求,拟定部门审计工作规划、制定或修订公司内部审计的各项规章制度、规范和流程。
4. 根据部门负责人要求,完成部门各类工作总结、报告或其他文字工作。
5. 协助部门负责人完成部门日常综合性事务工作。
任职要求:
专业:审计、金融及相关专业
相关工作经验年限:2-3年
其他要求:中文写作能力强
岗位职责:
1、制定内部审计相关工作计划和业务流程
2、定期对被投资公司进行内部审计,出具内部审计报告及管理建议,为管理层决策提供所需信息;
3、参与公司投资项目的财务尽职调查,对投资项目进行风险和可行性分析;
4、对公司重要岗位离任人员进行离任审计;
5、配合公司各部门及被投资公司建立、健全内部控制制度,提高风险管理能力;
6、完成公司领导交办的其他事项。
任职要求:
1、品行端正、勤恳尽责,良好履职记录、无违法犯罪记录、未受任何处分;
2、具有中国注册会计师资格;
3、3年以上会计师事务所(四大国际会计师事务所优先)从事尽职调查或审计工作经验;
4、具有财务、会计、审计、金融或经济相关专业本科以上学历,以及较强的判断能力;
5、具有较强大型的数据处理能力,数字分析能力;
一、岗位职责:
1、负责财务审计;
2、负责经济责任审计;
3、负责工程审计;
4、负责分局内部财务、劳资管理。
二、岗位要求:
1、专业要求:会计专业、税务专业、工程造价专业、金融、经济专业;
2、学历要求:大学本科及以上;
3、工作经验要求:
(1)会计师事务所工作3年以上;
(2)大、中型企事业、银行财务岗位5年以上;
(3)工程施工、监理单位造价审核3年以上;
(4)其他任职要求:通过注册会计师、税务师、工程造价师、经济类高级职称以上资格考试的优先考虑。
岗位职责:
1.撰写具体审计项目的审计方案、计划,履行审计程序。
2.撰写审计报告,整理、保管审计档案。
3.具体实施内部审计工作,对审计报告的落实情况进行跟踪,及后续审计的组织工作。
4.按照《企业内部控制基本规范》建立并完善公司内部控制工作。
5.对公司内部控制制度的执行情况进行监督、管理。
6.负责起草审计有关文件、规章制度和流程,协助公司内部审计体系的建设、完善。
7.协助上级单位和会计师事务所对公司的独立审计工作。
8.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.国家统招全日制本科或以上学历,财务、审计等相关专业。
2.熟悉财税法规、审计程序及公司运作流程,了解内部控制的准则,熟练运用财务软件及办公软件;
3.具有的较强的分析和判断能力、敏锐的洞察力,较强的逻辑思维能力合沟通协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;工作有责任心、踏实、肯干,能够独立开展工作。
4.3年以上审计/财务工作经验。
5.具有工程审计经验者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责:
1、完善内控管理体系,防范财务风险;
2、执行审计程序及计划、确认审计结果、编制审计报告、提出改善建议、跟踪整改事项;
3、通过内部审计监督内部控制体系的执行、提出优化建议,完善内部控制体系;
4、协助起草规章制度、工作规范等,档案资料整理保存;
5、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、 本科以上学历,审计及财务相关专业,2年以上相关工作经验,有会计师事务所工作经验者优先。优秀应届毕业生亦可考虑;
2、良好的写作与沟通表达能力,数据处理和逻辑分析能力;
3、熟练操作办公软件;
4、有很强责任感及原则性,认真、严谨、公正、稳重。
薪酬福利待遇:
1、五天工作制和享受国家规定的假期;
2、按国家规定购买社会保险和公积金;
3、每年提供一次免费体检;
4、节假日补贴和其他补贴福利;
5、公司提供良好的康体活动并举办各类公司活动。